内审园地

内审园地

当前位置: 首页 >> 内审园地 >> 正文

连云港职业技术学院2021年审计工作要点

发布日期:2021-04-15    作者:     来源: 本站     点击:

2021年,学校审计工作将以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导,全面贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话,按照省市委和上级审计部门的部署要求,在学校党委、校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,主动适应高校审计工作新形势,扩展审计监督的深度和广度,提升审计工作质量,积极发挥审计监督职能,促进权力规范运行,提高风险防范能力,为学校增收节支和提质进位高质发展提供了有力的保证。现将2021年度审计工作要点概括如下:

一、完善审计规章制度和工作流程

根据国家、省市审计机关的相关规章制度,结合学校现有的规章制度,将制定我校的内部审计工作规定,同时明确审计工作的具体操作流程,进一步厘清内部审计的责任边界,促进管理部门履职尽责,维护内部审计的独立性和客观性,推动审计工作制度化、规范化。

二、持续做好常规审计工作

一是做好基建修缮工程项目的审计工作。加强对工程项目各阶段工程管理审计力度,重点对工程项目管理内部控制、造价、招标、付款等方面实施审计。做到工程项目管理程序合规、内控有效、流程严谨、签证有据、资料完整、决算准确、最大限度降低工程成本,维护学校合法权益,努力提高经费使用效益。

二是做好物资设备采购和服务采购的审计监督工作。积极做好物资设备采购和服务采购采购前的审计监督工作,要强化审计事前和过程性监督。通过审计监督,在确保采购质量的前提下,最大限度地降低采购成本,切实维护好学校的合法权益。

三是积极发挥审计代理机构服务功能。积极做好上半年审计代理机构招标工作;根据学校相关项目金额和审计的难易程度需要,适时将金额高、审计难度大、要求较高、专业性较强的相关项目提供给审计代理机构进行。

三、积极发挥咨询服务功能

全面服务学校财经重大决策,根据学校决策需要,适时提供财经领域政策、制度、现状等全方位的咨询意见。主动服务基层单位,针对基层单位财经管理中遇到的难点、疑点问题进行针对性解答。积极服务职能部门,在各职能部门财经管理制度制定、重大经济事项决策、具体财经政策把握等方面,根据需求及时提出审计意见和建议。

四、持续加强干部经济责任审计工作

根据学校安排,分批次对学校二级单位党政主要负责人履行经济责任情况进行审计。深入落实经责审计联席会议制度,将“三个区分开来”的精神具体落实到干部经济责任审计中,聚焦经济责任,客观评价,揭示问题,促进领导干部主动作为、尽责担当。

五、不断强化审计队伍建设

切实加强审计人员自身建设,全面践行“三立”要求,以增强政治能力、专业能力、宏观政策研究能力和审计信息化能力为抓手,通过思想淬练、政治历练、实践锻炼、专业训练,努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。切实转变审计观念和思路,通过“走出去”和“请进来”的方式,不断加大审计干部的业务能力平,提升审计队伍总体素质。

六、认真做好上级和学校交办的其他审计工作

在认真完成上级和学校下达的各项审计工作任务的基础上,积极完成交办的其他审计工作。

                                                     审计处

                                                  2021年4月9日

上一条:连云港职业技术学院内部审计工作规定 下一条:市委办公室 市政府办公室 关于印发《连云港市内部审计工作规定》的通知

关闭